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东沙镇加强对下属单位的财务审计工作

资料来源: 东沙镇纪委      日期:2014-11-24 09:11     浏览量:2265
    为进一步规范下属单位财务管理,加强内部监督和廉政建设,东沙镇开展了为期半年的下属单位财务审计工作。
    一是强化组织领导,制订审计工作方案。成立以党委书记任组长,镇长、纪委书记、相关分管副镇长任副组长,机关各办所负责人为成员的财务审计工作小组,并从财政办等相关部门抽调专业财务人员组建4个专项审计小组,制定《东沙镇下属单位财务审计工作方案》,对全镇15个下属单位近三年的财务情况进行专项审计。
    二是强化宣传动员,打好审计基础。召开东沙镇下属单位财务审计工作专题会议,明确审计时间、内容、方式、重点及纪律要求,并以审计小组的名义向下属单位下发审计通知书,要求各单位根据审计要求如实提供材料,确保审计结果的科学性,客观性。
    三是规范审计程序,确保审计质量。此次审计共涉及15个单位近3年来的所有票据,主要包括财物收支、资产管理、债权债务、“小金库”的清查四个方面。为确保实事求是、客观公正地评价被审计单位负责人的经济责任,审计小组采取查阅、核对、分析等方法,逐一审计,确保财务审计在程序上合法无误,帐面上客观真实。
    四是落实整改措施,凸显审计成效。针对在审计中发现的少数单位存在的白条子多、以领代支、务工补助标准不一、报账票据不符等问题,镇财务审计工作小组着手制定整改措施,进一步规范下属单位财务管理,切实体现审计作用。